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Total empenhado:
4.442.772,67
Total liquidado:
4.201.270,61
Total pago:
4.306.012,51

Lista de empenhados, liquidadas e pagas

Foram encontradas 193 registros
Dados atualizados em: 30/12/2025 - 12:55:50 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Ações
EMPENHO: 03020005 DATA: 03/02/2025
CERTAME - ASSESSORIA & CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
01 - CAMARA MUNICIPALCMB

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE ARQUIVO MORTO DA CÂMARA MUNICIPAL COM LEVANTAMENTO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS REALIZADOS A IDETIFICAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COM DEFINIÇÃO DE ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO E GUARDA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ.

R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00
EMPENHO: 03020006 DATA: 03/02/2025
DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA
01 - CAMARA MUNICIPALCMB

AQUISIÇÃO DE DEZ AGUA MINERAL COM O GALÃO COMPLETO E VINTE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA REPOSIÇAO DO ABASTECIMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA

R$ 810,00 R$ 810,00 R$ 810,00
EMPENHO: 03020005 DATA: 03/02/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CAMARA MUNICIPALCMB

RESTITUIÇÃO DOS CONSIGNADOS REFERENTE A ALGUNS EDIS E UM COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA.

R$ 6.987,17 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00
EMPENHO: 03020006 DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS-ASSESSORES LEGISL
01 - CAMARA MUNICIPALCMB

SALARIO FAMILIA REFENTE AO PAGEMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS NO MES DE JANEIRO DE 2025. RESTANTE

R$ 65,00 R$ 810,00 R$ 810,00
EMPENHO: 02010001 DATA: 02/01/2025
MARIA ROSIANE DE SOUSA MACIEL
01 - CAMARA MUNICIPALC?MARA MUN

SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE JUNTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITE. CONFORME CONTRATO 0101.01/2025

R$ 18.216,00 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010002 DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
01 - CAMARA MUNICIPALC?MARA MUN

CUSTEIO DO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO,NO DECORRER DO ANO EM CURSO EM CONFORMIDADE COM OS DITAMES LEGAIS EM VIGOR.

R$ 1.600.000,00 R$ 1.281.812,14 R$ 1.281.812,14
EMPENHO: 02010003 DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
01 - CAMARA MUNICIPALC?MARA MUN

CUSTEIO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DO CARGO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO EM CONFORMIDADE COM OS DITAMES LEGAIS EM VIGOR.

R$ 400.000,00 R$ 323.688,00 R$ 326.556,00
EMPENHO: 02010004 DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONALISMO
01 - CAMARA MUNICIPALC?MARA MUN

CUSTEIO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS EFETIVOS DESTA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO, EM CONFORMIDADE COM OS DITAMES LEGAIS EM VIGOR.

R$ 100.000,00 R$ 79.963,98 R$ 79.963,98
EMPENHO: 02010005 DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS-ASSESSORES LEGISL
01 - CAMARA MUNICIPALC?MARA MUN

CUSTEIO DO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS ASSESORES LEGISLATIVO DESTA CASA,NO DECORRER DO ANO EM CURSO EM CONFORMIDADE COM OS DITAMES LEGAIS EM VIGOR.

R$ 200.000,00 R$ 154.850,00 R$ 162.722,00
EMPENHO: 02010006 DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPALC?MARA MUN

CUSTEIO DO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, ALUSIVO A PARTE PATRONAL DESTE LEGISLATIVO, PERTINENTE DAS FLS. DE PAGAMENTO DOS SALARIOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E DOS SUBSIDIOS DOS EDIS DESTA CASA, NO DECORRER DO ANO EM CURSO.

R$ 250.000,00 R$ 138.986,61 R$ 138.986,61
EMPENHO: 02010007 DATA: 02/01/2025
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
01 - CAMARA MUNICIPALC?MARA MUN

CUSTEIO DAS DESPESAS A SEREM COBRADAS COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO.

R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 R$ 13.547,41
EMPENHO: 02010008 DATA: 02/01/2025
CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
01 - CAMARA MUNICIPALC?MARA MUN

CUSTEIO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO.

R$ 2.000,00 R$ 1.782,24 R$ 1.782,24
EMPENHO: 02010009 DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
01 - CAMARA MUNICIPALC?MARA MUN

CUSTEIO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM COBRADOS COM A REALIZAÇÃO DE TARIFAS EM GERAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO.

R$ 2.000,00 R$ 1.448,13 R$ 1.448,13
Total de valores empenhados: R$ 4.442.772,67

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