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Lista de pagamentos

Dados atualizados em: 15/05/2025 - 12:52:09 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
R$ Valor Ações
09/05/2025 EMPENHO: 02010009
BANCO DO BRASIL S/A
01 - CAMARA MUNICIPAL

CUSTEIO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM COBRADOS COM A REALIZAÇÃO DE TARIFAS EM GERAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO.

R$ 3,96
05/05/2025 EMPENHO: 02010009
BANCO DO BRASIL S/A
01 - CAMARA MUNICIPAL

CUSTEIO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM COBRADOS COM A REALIZAÇÃO DE TARIFAS EM GERAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO.

R$ 11,70
28/04/2025 EMPENHO: 02010005
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS-ASSESSORES LEGISL
01 - CAMARA MUNICIPAL

CUSTEIO DO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS-ASSESSORES LEGISLATIVO DESTA CASA, NO DECORRER DO ANO EM CURSO EM CONFORMIDADE COM OS DITAMES LEGAIS EM VIGOR.

R$ 23.334,00
28/04/2025 EMPENHO: 02010003
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
01 - CAMARA MUNICIPAL

CUSTEIO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DO CARGO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO EM CONFORMIDADE COM OS DITAMES LEGAIS EM VIGOR.

R$ 42.993,00
28/04/2025 EMPENHO: 02010004
FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONALISMO
01 - CAMARA MUNICIPAL

CUSTEIO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS EFETIVOS DESTA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO, EM CONFORMIDADE COM OS DITAMES LEGAIS EM VIGOR.

R$ 9.990,34
28/04/2025 EMPENHO: 03030001
FOLHA DE CONTRATO TEMPORARIO
01 - CAMARA MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATOS TEMPORARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ.

R$ 7.590,00
22/04/2025 EMPENHO: 16040011
HERMENEGILDO BARROS FERREIRA
01 - CAMARA MUNICIPAL

CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) AJUDAS DE CUSTOS, E SE DESTINA A CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERIODO DOS DIAS 23 A 25 DO MES EM CURSO, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA - GESTORES E LESGILATIVOS MUNICIPAIS.

R$ 1.200,00
22/04/2025 EMPENHO: 16040001
JOAO PAULO FARIAS LOPES
01 - CAMARA MUNICIPAL

CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) AJUDAS DE CUSTOS, E SE DESTINA A CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERIODO DOS DIAS 23 A 25 DO MES EM CURSO, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA - GESTORES E LESGILATIVOS MUNICIPAIS.

R$ 1.200,00
22/04/2025 EMPENHO: 16040002
LUCIANO GOMES FURTADO
01 - CAMARA MUNICIPAL

CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) AJUDAS DE CUSTOS, E SE DESTINA A CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERIODO DOS DIAS 23 A 25 DO MES EM CURSO, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA - GESTORES E LESGILATIVOS MUNICIPAIS.

R$ 1.200,00
22/04/2025 EMPENHO: 16040003
JOANA FURTADO DE FIGUEIREDO NETA
01 - CAMARA MUNICIPAL

CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) AJUDAS DE CUSTOS, E SE DESTINA A CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERIODO DOS DIAS 23 A 25 DO MES EM CURSO, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA - GESTORES E LESGILATIVOS MUNICIPAIS.

R$ 1.200,00
22/04/2025 EMPENHO: 16040004
FRANCISCO GILMARIO DA SILVA
01 - CAMARA MUNICIPAL

CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) AJUDAS DE CUSTOS, E SE DESTINA A CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERIODO DOS DIAS 23 A 25 DO MES EM CURSO, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA - GESTORES E LESGILATIVOS MUNICIPAIS.

R$ 1.200,00
22/04/2025 EMPENHO: 16040005
MARIA RANIELE JARDIM LIMA
01 - CAMARA MUNICIPAL

CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) AJUDAS DE CUSTOS, E SE DESTINA A CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERIODO DOS DIAS 23 A 25 DO MES EM CURSO, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA - GESTORES E LESGILATIVOS MUNICIPAIS.

R$ 1.200,00
22/04/2025 EMPENHO: 16040006
JAILSON DOS SANTOS PEREIRA
01 - CAMARA MUNICIPAL

CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) AJUDAS DE CUSTOS, E SE DESTINA A CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERIODO DOS DIAS 23 A 25 DO MES EM CURSO, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA - GESTORES E LESGILATIVOS MUNICIPAIS.

R$ 1.200,00
22/04/2025 EMPENHO: 16040007
FERNANDO CAVALCANTE RAMOS
01 - CAMARA MUNICIPAL

CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) AJUDAS DE CUSTOS, E SE DESTINA A CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERIODO DOS DIAS 23 A 25 DO MES EM CURSO, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA - GESTORES E LESGILATIVOS MUNICIPAIS.

R$ 1.200,00
22/04/2025 EMPENHO: 16040008
MARIA ROSILANE DAMASCENO
01 - CAMARA MUNICIPAL

CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) AJUDAS DE CUSTOS, E SE DESTINA A CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERIODO DOS DIAS 23 A 25 DO MES EM CURSO, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA - GESTORES E LESGILATIVOS MUNICIPAIS.

R$ 1.200,00
22/04/2025 EMPENHO: 16040009
FRANCISCO IRISVAN COSTA QUEIROZ
01 - CAMARA MUNICIPAL

CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) AJUDAS DE CUSTOS, E SE DESTINA A CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERIODO DOS DIAS 23 A 25 DO MES EM CURSO, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA - GESTORES E LESGILATIVOS MUNICIPAIS.

R$ 1.200,00
22/04/2025 EMPENHO: 16040010
GEOVANE DA SILVA UCHOA
01 - CAMARA MUNICIPAL

CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) AJUDAS DE CUSTOS, E SE DESTINA A CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERIODO DOS DIAS 23 A 25 DO MES EM CURSO, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA - GESTORES E LESGILATIVOS MUNICIPAIS.

R$ 1.200,00
22/04/2025 EMPENHO: 02010009
BANCO DO BRASIL S/A
01 - CAMARA MUNICIPAL

CUSTEIO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM COBRADOS COM A REALIZAÇÃO DE TARIFAS EM GERAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO.

R$ 60,00
17/04/2025 EMPENHO: 02010002
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
01 - CAMARA MUNICIPAL

CUSTEIO DO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO,NO DECORRER DO ANO EM CURSO EM CONFORMIDADE COM OS DITAMES LEGAIS EM VIGOR.

R$ 198.215,41
17/04/2025 EMPENHO: 01040002
FRANCISCO ALDENOR ABREU DE PAULA FILHO
01 - CAMARA MUNICIPAL

COMBO DE LANCHE PRONTO, COMPOSTO POR SALGADOS E REFRIGERANTES/SUCOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS SESSÕES LEGISLATIVAS NO FORNECIMENTO A CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ, GARANTINDO QUALIDADE E SATISFAÇÃO.

R$ 1.396,00
17/04/2025 EMPENHO: 02010009
BANCO DO BRASIL S/A
01 - CAMARA MUNICIPAL

CUSTEIO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM COBRADOS COM A REALIZAÇÃO DE TARIFAS EM GERAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO.

R$ 90,00
16/04/2025 EMPENHO: 03040001
MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA
01 - CAMARA MUNICIPAL

SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO E REVIÇÃO GERAL DE MOTOCICLETA (LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, CONSERTO E RESTAURAÇÃO) DE USO PROPRIO, DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ.

R$ 672,00
16/04/2025 EMPENHO: 02010009
BANCO DO BRASIL S/A
01 - CAMARA MUNICIPAL

CUSTEIO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM COBRADOS COM A REALIZAÇÃO DE TARIFAS EM GERAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO.

R$ 5,92
15/04/2025 EMPENHO: 02010007
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
01 - CAMARA MUNICIPAL

CUSTEIO DAS DESPESAS A SEREM COBRADAS COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO.

R$ 2.211,94
15/04/2025 EMPENHO: 20030001
MARIA ELIENE DE SOUSA E SILVA ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, TAIS COMO: PANO DE CHÃO, DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNCO, VASSOURA E ETC. DESTINADOS PARA GARANTIR A HIGIENE DESTA CASA LEGISLATIVA.

R$ 196,31
15/04/2025 EMPENHO: 10030006
MARIA ELIENE DE SOUSA E SILVA ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, COPOS DESCATAVEL, PAPEL HIGIENICO, BOM AR, GUADANAPO DE PAPEL, DESTINADOS PARA GARANTIR A HIGIENE DESTA CASA LEGISLATIVA.

R$ 206,25
15/04/2025 EMPENHO: 10030005
MARIA ELIENE DE SOUSA E SILVA ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, INCLUINDO PAPEL A4, E PILHA RAYOVAC ALCALINA, DESTINADOS PARA O USO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA.

R$ 653,00
15/04/2025 EMPENHO: 18030002
MARIA ELIENE DE SOUSA E SILVA ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, COPOS DESCATAVEL, PAPEL HIGIENICO, GUADANAPO DE PAPEL, DESTINADOS PARA GARANTIR A HIGIENE DESTA CASA LEGISLATIVA.

R$ 56,22
15/04/2025 EMPENHO: 01040001
J R COELHO TAVARES
01 - CAMARA MUNICIPAL

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, FECHADURA ELETRICA PORTA DE VIDRO, VIDEO PORTEIRO/CONTROLE DE ACESSO, TELA DE PROTEÇÃO POL RETRATIL, FONTE ATIVA, DESTINADOS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA.

R$ 3.659,00
15/04/2025 EMPENHO: 17030001
MARIA ELIENE DE SOUSA E SILVA ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COPA, INCLUINDO GARFO, COLHER, FACA, XICARA, TAÇA E CONJUNTO DE COPO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA CASA LEGISLATIVA.

R$ 497,80

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